Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 26.9.2024

Esityslista on tarkastettu

§ 26 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talousarvio vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma 2026-2027

KAJDno-2024-855

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Joni Partanen, Talousjohtaja, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Yleinen taloudellinen kehitys

Suomen talous on nousemassa parhaillaan taantumasta, mutta julkinen talous pysyy alijäämäisenä ja velkasuhteen kasvu jatkuu mutta hidastuu. Kuva viime vuosien talouskehityksestä Suomessa on selvästi synkentynyt uusimpien tilastojen valossa. Taantuma on ollut pidempi ja syvempi kuin aiemmin arvioitiin. Taloustilanne alkaa kuitenkin kohentua kuluvan vuoden aikana, vaikka vuositasolla Suomen talous ei tänä vuonna kasvakaan. Vuonna 2025 Suomen bruttokansantuotteen (bkt) arvioidaan kasvavan 1,6 prosenttia ja vuonna 2026 1,5 prosenttia. Kotimainen kysyntä vahvistuu, kun inflaatio hidastuu, korot laskevat ja kotitalouksien tulot kasvavat. Toisaalta hallituksen sopeutustoimet vähentävät kysyntää, nostavat hintoja ja heikentävät talouskasvua vuosina 2025 ja 2026 yhteensä noin 0,5 prosenttiyksikköä. 

Kuntatalouden vuosi 2023 oli vahva kertaluonteisista syistä johtuen, mutta tulevat vuodet näyttävät heikommilta ja kuntataloudessa on odotettavissa mittavia sopeutuspaineita. Kuntien menot kasvavat ansiokehityksen ja hintojen noustessa. Myös investointitason arvioidaan pysyvän lähivuosina korkeana. 

Kajaanin kaupungin talous

Kajaanin kaupungin tilinpäätös vuonna 2023 oli ylijäämäinen 3,4 milj. euroa. Ylijäämäinen tulos johtui erityisesti rahoitustuottojen hyvästä kertymästä, kun sijoitustoiminnat tuotot kasvoivat loppuvuodesta ja muut rahoitustuotot toteutuivat arvioitua paremmin mm. osinkotuottokertymien myötä. Kaupungin toimialat ja liikelaitokset saavuttivat pääosin taloudelliset tavoitteet. Talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmavuodet 2025–2026 ovat raskaasti alijäämäisiä. Alijäämää kertyy arvion mukaan suunnitelmakaudella vuoden 2026 loppuun saakka yhteensä 10,5 milj. euroa. Kajaanin kaupungin talouden haasteena ovat heikkenevä verorahoituspohja, aiempien ja tulevien vuosien korkea investointien taso sekä talouden riippuvuus rahoitustuottojen kertymästä.

Kevään 2024 aikana päivitettiin talouden sopeuttamissuunnitelma vuosille 2023-2026 ja ohjelmaa vahvistettiin 3,49 milj.eurolla sopeutustoimien jakautuessa vuosille 2024-2026. Talouden sopeuttamisohjelma kokonaisuudessaan vahvistaa toimintakatetta vuoden 2025 osalta yhteensä 3,6 milj.euroa ja vuoden 2026 osalta 2,0 milj.euroa. Sopeuttamisohjelman toteuttaminen ja investointien tasapainottaminen vuosikatteen mukaiselle tasolle vahvistavat Kajaanin kaupungin taloutta tulevina vuosina.

Talousarvioraami ja tavoitteet

Talousarvioraami on kaupunginhallitukseen nähden sitova talousarvion valmistelupohja. Lautakunnat ja johtokunnat valmistelevat vuoden 2025 talousarvioesityksensä talousarvioraamin mukaisesti. Talousarvioraami vuodelle 2025 on valmisteltu ulkoisten ja sisäisten tuottojen ja kulujen perusteella. Valmistelun lähtökohtana ovat vuoden 2023 tilinpäätös, vuoden 2024 talousarvio ja tilinpäätösennuste, talouden sopeuttamissuunnitelman vuodelle 2025 kohdistuvat euromääräiset vaikutukset sekä toimialojen tiedossa olevat toiminnalliset muutokset.

Talousarvioraamin lähtökohtana on kustannusten kasvun hillitseminen, sopeuttamissuunnitelman mukaisten toimien toteuttaminen ja investointien mitoittaminen talouden kantokyvyn mukaisesti. Talouden tasapaino tulee saavuttaa suunnittelukaudella 2025–2027.

Kaupunginvaltuuston 28.3.2022 hyväksymän Kajaanin kaupunkistrategian 2023–2026 mukaisesti tasapainoinen talous varmistaa kaupungin elinvoiman. Kajaanin kaupungin talouden suunnittelua ohjataan seuraavilla talouden tavoitteilla:

  • Toimintakatteen kasvu on pienempi tai yhtä suuri kuin verorahoituksen kasvu  
  • Vuosikate kattaa poistot  
  • Tilikauden tulos on positiivinen
  • Investointien omarahoitusosuus on suurempi kuin 60 %
  • Konsernin lainamäärä on pienempi tai yhtä suuri kuin valtakunnan keskiarvo

Lisäksi taloudenhoidon periaatteena on, että investoinnit perustuvat vahvaan harkintaan ja talouden kantokykyyn ja että konserniyhtiöissä toimitaan kuntakonsernin kokonaisetu huomioon ottaen.

Talousarvioraami vuodelle 2025 on valmisteltu vuoden 2024 veroprosenttien mukaisesti. Verotulojen ennuste perustuu 5/2024 Kuntaliiton laatimaan kuntakohtaiseen veroennustekehikkoon. Verotuloiksi vuonna 2025 on arvioitu 85,7 milj. euroa.

Valtionosuuksien arvio perustuu Kuntaliiton julkaisemiin ennakollisiin valtionosuuslaskelmiin.Valtionosuuksia on arvioitu kertyvän 54,4 milj. euroa vuonna 2025TE-uudistus muuttaa talouden rakennetta vuodelle 2025. Työllisyyspalveluiden tuottaminen siirtyy valtiolta kuntien vastuulle ja samalla kuntien vastuu työttömyysetuuksien rahoittamisesta kasvaa. Työllisyyspalveluiden ja työttömyysetuuksien rahoittaminen toteutetaan valtionosuusjärjestelmän kautta yleiskatteisena valtionosuusrahoituksena. Valtionosuuksien arviossa on huomioitu kehysriihen ammatilliseen koulutukseen kohdistava rahoitusleikkaus, jonka vaikutus Kajaanin osalta on arviolta 1,4 milj. euroa kohdistuen opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuksiin.

Investointiesitykset valmistellaan talousarvioprosessin yhteydessä vuosille 2025–2027. Investointien pidemmän aikavälin kestävä taso on, että investoinnit eivät ylitä vuosikatetta.

Talousarvion laadinnan perusteita esitellään tarkemmin kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus

1. hyväksyy Kajaanin kaupungin talousarvioraamin ja liikelaitosten, tytäryhteistöjen ja kuntayhtymien tulostavoitteet vuodelle 2025.

2. hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2025 talousarvion ja taloussuunnitelman 2025 - 2026 laadintaohjeen

3. ohjeistaa toimialoja ja liikelaitoksia toteuttamaan kaupunginvaltuuston hyväksymän talouden sopeuttamissuunnitelman toimenpiteitä tavoitteellisesti vuosille 2023 - 2026.

 

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunginhallituksen 18.6.2024 § 134 hyväksymän Talousarvioraamin ja talousarvio-ohjeen 2025 mukaan liikelaitoksen johtokunnan on valmisteltava liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma ja esitettävä se valtuustolle kyseisessä ohjeessa esitetyillä perusteilla ja aikataulussa. Johtokunnan esitys liitetään osaksi kaupunginhallituksen esitystä talousarvioksi ja -suunnitelmaksi valtuustolle.

Liikelaitoksen talousarvio sisältää tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosan sekä tuloskortin. Tuloskortissa esitetään talousarvion perustelut, toimintaympäristön muutokset sekä liikelaitokselle asetettavat sitovat tavoitteet ja niiden toteutumista mittaavat tunnusluvut. Talousarvion laadinnassa tunnistetaan ja arvioidaan myös taloussuunnitelmakauden tavoitteisiin ja organisaation toimintaan kohdistuvia merkittäviä riskejä sekä sisäisen valvonnan kohteet ja valvonnan toimenpiteet.

Kuntalain (365/1995) mukaan valtuusto päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen valtuustoon nähden sitoviksi tavoitteiksi on Talousarvioraami ja talousarvio-ohjeessa 2025 annettu:

  • Tuottovaatimus: peruspääoman korko 4 % (785 636 €)
  • Vuosittaiset normaalit korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit katetaan tulorahoituksella

Talousarvioraamissa Kajaanin Vesi -liikelaitoksen tilikauden ylijäämätavoitteeksi on määritelty 1 350 000 € ja liikelaitosten yhteiseksi investointiraamiksi 3 000 000 €. Muussa ohjeistuksessa Kajaanin Vesi -liikelaitoksen investointiraamiksi on annettu 2 500 000 €.

Voimassa olevassa keväällä 2024 päivitetyssä talouden sopeuttamissuunnitelmassa 2023-2026 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen tavoitteet ovat vuodesta 2025 alkaen tukkumyynnin hinnoittelu omakustannusperiaatteella, mikä merkitsisi 188 638 euron lisätuloja, ja vuodesta 2026 alkaen jätevedenpuhdistamon käsitellyn jäteveden lämmöntalteenotolla saavutettava laskennallinen 45 004 euron vuosittainen energiakustannussäästö.

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026-2027 on laadittu siten, että edellä esitetyt valtuuston nähden sitovat tavoitteet, talousarvio- ja investointiraamin sekä talouden sopeuttamissuunnitelmassa 2023-2026 esitetyt tavoitteet toteutuvat. Talouden suunnittelussa on oletettu Kajaanin Vesi -liikelaitoksen käyttömaksutulojen pohjana olevan talous- ja jäteveden myynnin pysyvän nykyisellä tasolla ja perusmaksutulojen pohjana olevien vesi- ja viemäriverkostoihin liittyneiden kiinteistöjen kerrosalan kasvavan vuonna 2024 toteutuneiden suurehkojen hankkeiden kerrosalalla. Talousarviossa on huomioitu vesihuoltopalveluiden tuotannossa tarvittavien hyödykkeiden ja palveluiden kustannusmuutokset sekä henkilöstökulumuutokset. Edellä esitetty tarkoittaa Kajaanin Vesi -liikelaitoksen liikevaihdon kasvamista noin 240 000 euroa (3,0 %) vuoden 2024 talousarviosta. 

Lisätietoja antaa johtaja Juha Nurminen, p. 044 7100 258 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta hyväksyy esityksen talousarviosta vuodelle 2025 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2026-2027 ja esittää sen edelleen Kajaanin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi sitovien tavoitteiden osalta.